
福利费 借 管理费用-福利费 贷 现金 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 管理费用-福利费。还是直接合并 借 应付职工薪酬 贷现金
老师报销员工购买员工福利品,分录借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬~福利费 借:应付职工薪酬福利费 贷:其他应付款~员工对吗?
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
报销返乡路费,未支付, 1. 借 管理费用-福利费 807 贷 应付职工薪酬-福利费 807 2. 借 应付职工薪酬-福利费807 贷 其他应付款-**员工 807 这样对吗?老师
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老师,电商核定征收的个人店铺,是交1%的增值税和5%的经营所得吗?
老师好,麻烦问一下备用金用对私转还是对公转呀?后期员工会找发票来冲账,但是也不知道能找到那么多票没有,所以想问一下对公转还是对私转呀?
企业所得税季度申报表实际支付的应付职工薪酬包括今年发放往年的吗
老师,2025年的本年利润是734996.26元,但是资产负债表的年初余额是-6446653.48元,期末余额是-5704457.22元,差得出742196.26元,这样算正常吗?
老师核定征收的个体户,经营所得税率怎么算的呢?有没有速算扣除?
点了查询就出来图片上的,然后就点不开
老师,你好,钢材贸易行业,税务稽查,上家逃跑,进项发票72万,私户资金回流20万,这种情况72万的进项发票,进项税额都要进项转出吗?还是只需要转出回流的20万的金额?税务局一般会怎么处理呢?
老师好,我想问哈我们这个月工资包含个人应该交的社保合计105384.7,这里面个人应该交社保5143 公司 应该交11915.97 我计提工资的完整的分录改怎么做?老师给我个完整的会计分录,从计提到发放并带上数字,我老是在数字这里搞混,谢谢,
老师想问一下;我们公司总经理合同和社保都是和总公司签的;社保也是在总公司缴纳申报;支付工资的时候是总公司付一部分,我们公司付一部分;这种个税怎么申报是合理的呢
老师你好请问缴纳印花税分录如何写呢?