您好 请问报销的时候是挂的往来 没有付款 对么

老师报销员工购买员工福利品,分录借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬~福利费 借:应付职工薪酬福利费 贷:其他应付款~员工对吗?
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
请问内部员工报销餐费。借 管理费用-职工福利 贷应付职工薪酬-职工福利 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 库存现金 是这样吗
老师,员工生日福利,分录:借 管理费用-工资,贷 应付职工薪酬-福利 借应付职工薪酬-福利,贷,现金,这样对不对。还有,如果是员工吃饭等这种福利,借:管理费用-福利,贷应付职工薪酬-非货币性福利,贷应付职工薪酬-非货币性福利,贷银行存款,对不对
老师好,总商会只有会费收入和捐赠收入,但是没有开票,增值税申报表里面还用填数据吗
公司老板准备给交社保和公积金,第一件事是不是要去大厅开户,公积金和社保是去一个地方吗?开完户,是不是自己可以电子税务局增加人员信息
老师,社保和公积金申报全年工资调整,这个工资要怎么计算,系统会自动计算吗
民非企业 补缴增值税及附加 怎么做分录
去年暂估的成本 然后5月底之前开回来的票要怎么做会计分录 然后第二季度供应商还没有票开给我们 要怎么做
老师,银行集群贷准备资料清单 通过税务局报表和近三年汇算清缴数据,银行说看到的是25年收入是7500万左右,开票是4800,如何解释能过去呢?
老师,查账征收的经营所得是5%的税率,一万的销售实收,税额是多少呢
二季度企业所得税季季报 职工薪酬是 按什么时间累计数据申报
老师,合伙企业在企业账套里添加合伙人资本科目,在资产负责表中不平,如果才能让资产负责表平衡呢?
老师,我这有个客户公司是做娱乐公司的,公司名下签约了主播,说是合作关系。主播的话,那公司给她申报个税是劳务报酬吗,而不是工资薪金对吗
对的,没有付款。
那这样写分录正确的哈
老师,我可以挂在其他应付款-个人那里吗?
谢谢老师
可以挂在其他应付款-个人那里