
老师:您好!我有一份兼职收入,每个月500元,平时不发放工资,到春节前才一起发放。兼职公司的账务处理是代理记账公司处理的,代理记账公司没有经过我同意,在个税申报系统2022年1-12个月每个月申报我5000元的工资收入。这样操作的结果就是汇算清缴我要补缴个税。因为接近3月份的汇算清缴时间,我打开手机端口的个税APP系统查询发现了这个情况,和代理记账公司沟通后,她们说可以修改2022年的个税申报数据,请问老师,这个数据还可以更改吗?
(一)资料。某公司为增值税一般纳税人,2020年10月份发生有关经济业务如下。1.销售白酒10吨,每吨不含税售价为80,000元,货款收存银行2.本月共计销售白酒100吨,销售收入共计8,000,000元,计算并结转本月应交消费税。3.将自产白酒3吨用于职工福利,该白酒不含税售价为80,000元/吨。增值税税率为13%。每吨白酒生产成本为30,000元。4.4、结转本月已销白酒成本。月本对外销售白酒100吨,每吨白酒生产成本为30,000元。5、计算并结转本月用于职工福利3吨白酒应交的消费税。6、计提本月白酒的非货币性福利(全部记入管理费用)。7、本月共计应交增值税1,200,000元,消费税1,751,000元,计算并计提本月应交城建税和教育费附加。8、经计算本月应交印花税1,200元,直接以银行存款交纳。(二)要求:根据上述业务编制会计分录。
老师好,请教老师,发现今年有几个科目记错了,比如应付职工薪酬二级科目有点乱,还比如房租应该计入管理费用—房租,我计入管理费用—办公费啦!想问老师需要怎么调账呢?是反结帐直接改会计凭证可以么?如果有的科目影响了利润是不是还得调报表啊?如果不调报表可以么?年终报表跟账最后相一致就可以吧?谢谢老师!
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师好!之前我在房开公司上班,在2022年3月份开始我-直告知过老板要辞职,让公司找人来对接工作,可老板一直说找不到人为理由。我在2023年1月份已经在其他地方上班,在这期间老板也还打电话让回到公司整理文件给其他人。可公司的转账回单及统计发放拆迁户过渡费这些新来会计不接。从去年6月份我就没去公司了,可票据到今年5月份才有人肯来接手。公司到现在欠我2年多的工资未发放,问老板结算工资,可老板说没钱。老师清问一下现在怎么处理这工资未发的事?
老师,早上好!税务系统是即时汇率,我们一般是当月首日汇率,所以会有差额,加上我们按口岸卡是报关日期数据开票的,税务局是结关数据,导致有30万左右的差异,
老师,问一下,银行承兑到期了的票,在哪里查询
老师,我们有一笔出口业务,国外是分了四笔把钱汇过来的,我们能直接按银行结汇的人民币金额做销售的会计分录么?我们对应的这笔销售发票还没有开
农产品生产者要交水利建设基金吗?
老师,现金流量表里有个 收到的税费返还 20000元,现在要填入税务局的财报里,却没有这一行,怎么办呢
老师,有一笔2024年的报销费用12568元,今年6月份付款的,这个要怎么做账务处理?
老师,有一笔2024年的报销费用12568元,今年6月份付款的,这个要怎么做账务处理?
老师好,自产自销的有机肥不免增值税吗,
老师付款给司机运费,开不了专票,开普票一样??
老师,业务员用现金方式支付了发生的费用,他应交哪些原始单据来申请报销呢