你好, 1、借:银行存款 904000 贷:主营业务收入 800000 应交税费——应交增值税(销项税额)104000 2、借:银行存款 9040000 贷:主营业务收入 8000000 应交税费——应交增值税(销项税额)1040000

1.某酒厂5月份发生下列业务:销售粮食白酒1000公斤,售价为9944元(含增值税额);用自产的散装粮食白酒5吨生产非应税消费品,每吨成本为6000元,成本利润率为10%;发放给本厂职工粮食白酒每人10瓶,共计200箱,每箱6公斤,同类白酒的不含税单价为10元/公斤。(白酒从价税20%,从量税为每500克0.5元)根据上述资料计算该企业应纳消费税和增值税额。
2.某酒厂为增值税一般纳税人,2021年4月发生下列经济业务:(1)销售瓶装白酒40吨,不含税单价40000元/吨,款项全部存入银行;(2)销售散装白酒10吨,不含税单价30000元/吨,全部款项存入银行;(3)销售套装礼品白酒20吨,含税单价67800元/吨;(4)将本厂生产的瓶装白酒作为福利发给职工,共计8吨。白酒消费税定额税0.5元/500克,比例税率20%。要求:计算该酒厂本月份应向税务机关缴纳的消费税和增值税,城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
甲白酒生产企业为增值税一般纳税人,2022年10月发生如下业务:(1)从乙酒厂购进酒精,不含税价款为100万元,该发票已于当月通过认证(2)领用外购酒精的40%用于生产白酒,当月共生产白酒25吨,每吨成本为9万元,成本利润率为10%(3)采取预收货款结算方式向丙烟酒批发商销售白酒6吨,预收全部货款,价税合计金额为126.36万元,未开具销售发票,双方合同约定货物于12月发出;以每吨20万元(不含增值税)的价格向丁商场销售其生产的白酒10吨,双方签订的销售合同规定,甲企业当月应收取50%的货款,其余50%的货款于下月付清。但由于丁商场货币资金紧张,当月实际支付了30%的货款(4)领取自产白酒5吨用于奖励给优秀职工(5)将自产白酒5吨用于抵顶上月欠某公司债务。已知:甲白酒生产企业生产销售白酒的最低不含税销售价格为18万元/吨,平均不含税销售价格为20万元/吨,最高不含税销售价格为22万元/吨;白酒消费税税率为20%加0.5元/500克;酒精消费税税率为5%。根据以上资料回答下列问题(1)计算甲企业2022年10月应缴纳的增值税(2)根据资料3,计算甲企业当月应缴纳的消费税
甲白酒生产企业为增值税一般纳税人,2022年10月发生如下业务:(1)从乙酒厂购进酒精,不含税价款为100万元,该发票已于当月通过认证(2)领用外购酒精的40%用于生产白酒,当月共生产白酒25吨,每吨成本为9万元,成本利润率为10%(3)采取预收货款结算方式向丙烟酒批发商销售白酒6吨,预收全部货款,价税合计金额为126.36万元,未开具销售发票,双方合同约定货物于12月发出;以每吨20万元(不含增值税)的价格向丁商场销售其生产的白酒10吨,双方签订的销售合同规定,甲企业当月应收取50%的货款,其余50%的货款于下月付清。但由于丁商场货币资金紧张,当月实际支付了30%的货款(4)领取自产白酒5吨用于奖励给优秀职工(5)将自产白酒5吨用于抵顶上月欠某公司债务。已知:甲白酒生产企业生产销售白酒的最低不含税销售价格为18万元/吨,平均不含税销售价格为20万元/吨,最高不含税销售价格为22万元/吨;白酒消费税税率为20%加0.5元/500克;酒精消费税税率为5%。根据以上资料回答下列问题(1)根据资料5,计算甲企业应缴纳的消费税(2)计算甲企业2022年10月应缴纳的消费税
某酒厂2020年11月份购入原材料,取得增值税专用发票,注明的价款为200000元,增值税税率为13%。本月生产销售黄酒200吨,每吨不含税售价3800元。同时该厂生产一种新型粮食白酒2吨,赠送给客户,已知该种白酒无同类产品售价,生产成本每吨40000元,成本利润率为10%。已知黄酒消费税单位税额每吨240元;白酒消费税比例税率为20%,定额税率为每500克0.5元。请分别计算:(1)销售黄酒应纳消费税多少元?(2)赠送客户白酒的组成计税价格为多少元?(3)赠送客户白酒应纳消费税多少元?(4)计算销本月增值税销项税额多少元?(5)计算本月应纳增值税多少元?
老师你好!自然人是所得税汇算清缴,离职员工不配合怎么办?请问公司可以统一做这个汇算
老师您好!我现在去代帐会计那里交接,零基础的也不懂,有什么要注意的吗?
公司小规模,刚起步,买蔬菜水果,在私域平台卖,卖蔬菜找别人一次性开了一万的发票,公司是用公账转给公司个人的,个人再用微信支付
老师,有私企疗养项目筹备期及开业后要用的科目明细吗
公司一般纳税人如果发农民工工资每个月不固定的不入个税系统最多可以做多少工资
老师,麻烦问下A应付B转应付C,作为三方ABC,每个公司的账是怎么做的
老师,以前的会计做账时业务招待费放在销售费用里,那么我做汇算清缴时,这销售费用里的招待费用是不是跟管理费用里的一样也只能税前扣除60%?
老师我之前的一张2月份的 发票已经让采购员过账了 但是4月份人家客户需要收款 转到客户公户 这个账怎么做啊?
老师好,混凝土销售合同不写合同单价数量金额可以不,完了补个结算单,合同说明以实际结算金额为准
想问一下,公司是私域平台有卖农产品,水果蔬菜,日用品,但公司进货在网上进的便宜没有票,公司是小规模目前一直亏,但没有成本票,自己买的日用品可以作为代票,开到公司做成本票可以吗