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老师,有一笔2024年的报销费用12568元,今年6月份付款的,这个要怎么做账务处理?

2026-07-10 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-10 09:44

您好,今年付款,那这张发票之前没入账吧?

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快账用户8714 追问 2026-07-10 09:45

对,之前没有入账

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齐红老师 解答 2026-07-10 09:45

借以前年度损益调整(管理费用) 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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您好,今年付款,那这张发票之前没入账吧?
2026-07-10
借其他应付款贷利润分配未分配利润200, 借利润分配未分配利润 贷其他应付款190。
2024-06-25
你好,去年多计提了,现在要冲回来,把原来那笔做成红字,再做一笔正确的
2022-01-10
这个钱还可以收回来吗
2023-10-11
情况一:费用归属明确 假设这两笔费用都属于 2025 年的业务支出: 支付时: 2025 年支付第二笔 200 元时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时: 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 400 贷:预付账款 200 银行存款 200 情况二:费用归属不同 若 2024 年那笔费用实际属于 2024 年业务,2025 年这笔属于 2025 年业务: 2024 年账务追溯调整(通过 “以前年度损益调整” ): 2025 年收到发票时, 借:以前年度损益调整 200 贷:预付账款(2024 年支付时挂账科目 ) 200 借:利润分配 - 未分配利润 200 贷:以前年度损益调整 200 2025 年费用处理: 支付 2025 年那笔费用时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时, 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 200 贷:预付账款 200
2025-05-20
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