您好,今年付款,那这张发票之前没入账吧?

老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
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老师,2023年3月份有一笔报销需要调增,当时做的账务是借销售费用 贷银行存款,10月份调增怎么做账务处理呢?
老师,业务员用现金方式支付了发生的费用,他应交哪些原始单据来申请报销呢
个体户一个季度刚好开了三十万普票 增值税主表怎么填写
我们公司车间有劳务公司派来的工人,我们和劳务公司结算,其中有两人晚上加班,老板就把晚上的加班费微信转他们的,老板的意思这个不告诉劳务公司就行。请问这个加班费我要按工资薪金申报个税吗,如果不申报,入账的话,那么账里工资总额和个税系统的年工资总额又对不上
4881.8大写肆仟捌佰捌拾壹元捌角这样对吗捌角后面不要写整吗
企业所得税申报表里已记入成本费用的职工薪酬取数依据是什么?实际支付的应付职工薪酬取数依据是什么?
您好 老师 请问企业所得税申报表中的职工薪酬是填写哪些数据?
如图中我们原先签房租合同押金是9万进其他应收款科目,然后续签合同用9万抵扣押金(7.2万押金1.5万质保金押金,3000元时抵消房租水电费,)请问下我需要重新冲掉90000元押金如何记账呢 只做一笔账借方:管理费用-水电 3000 贷:其他应收款-押金3000对吗
老师,员工今年一直在申报工资,个税已经达到10%,现在换一个主体数据带不出来了,掉回原来的3%了,怎么处理了
公司租办公室,付钱的人不是公司的员工,做其他应付款做付款人的名字合规吗?需要再写什么证明吗?
请问,注销公司,所有往来都要走平吗?
对,之前没有入账
借以前年度损益调整(管理费用) 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整