您好,可以 先暂估入账
借:库存商品
贷:应付账款-暂估

小规模纳税人,2月份开具普通发票,5月份发生部分退货,2月份开具的普通发票对方已入账,退货部分可以直接开具红字发票吗
5月份采购的香烟,6月份才开票,要怎么做分录,小规模纳税人
建筑行业小规模,6月份预付了账款给对方公司,公司并未开票,做了暂估成本,7月份收到了发票。 请问6月份的暂估发票和7月份收到发票的会计分录怎么做,请有经验老师解答
老师,7月份银行已经收到这边18万款,但是9月份才开票具体怎么做分录收入呢
老师,3月份的时候是小规模纳税人,暂估了一批货款,并已经销售结转成本,未拿到发票。4月升级为一般纳税人,要是之后也就是6月或7月才拿到发票并且是专票来红冲暂估的货款,那能抵扣的嘛?会计分录怎么做哦?
可以借银行存款、贷预收账款吗?
是你们收货款,下月再发货,是吧
等7月份又做,借预收账款、贷主营业务收入和应交税费
可以的,我以为你们是收到货,没有收到发票,看错了