一、(中小企业常用,做账省事) 计入 销售费用 — 国际货代 / 物流仓储费 适用:货已采购入库,货代负责境外仓储、头程运输、配送,全部是销售环节配套支出。 分录: 借:销售费用 — 国际货代服务费 应交税费 — 应交增值税(进项税额)(一般纳税人可抵扣;小规模直接全额入费用) 贷:银行存款 二、精准匹配(规范核算,利润更真实,推荐) 1. 货物发往海外仓前发生(头程运输 %2B 海外仓仓储),计入存货成本 借:库存商品 — 海外仓(分摊货代仓储运费) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 后续卖出该批货时,随采购成本一起结转至主营业务成本 2. 货物已经存放在海外仓,日常仓储、订单配送货代费,计入销售费用 借:销售费用 — 国际物流仓储费 贷:银行存款

老师,我公司的经营范围是:国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;供应链管理服务;煤炭及制品销售;煤炭洗选;租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营。主要从事煤碳运输,我们自己没有车,运输是从煤厂通过网上货运平台运至铁路,再通过另外一个集团公司用铁路火车运到目的地。我们是和托运方直接签字运输合同,是承运方。请问我们可以给托运方开9%的运输发票吗?
经营范围有这些:无船承运业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;航空运输货物打包服务;航空运输设备销售;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;水路普通货物运输;道路货物运输(网络货运);技术进出口;货物进出口;国际道路货物运输;道路货物运输(不含危险货物) 可以开报关费发票吗?
老师您好,这些经营范围可以开市场拓展费吗?经营范围是:信息电子技术服务;国际货运代理;航空货运代理服务;货物检验代理服务;货物报关代理服务;贸易代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);技术进出口;网络安全信息咨询;信息系统安全服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);供应链管理;企业自有资金投资;政府采购咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);信息系统集成服务;数据处理和存储服务;软件开发;科技信息咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;联合运输代理服务;仓储咨询服务;道路货物运输代理;装卸搬运;物流代理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)
道路货物运输(不含危险货物);水路普国内货物运输代理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;集装箱销售;集装箱租赁服务;集装箱维修;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);柜台、摊位出租;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运;电子过磅服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公用品销售;汽车零配件批发;日用百货销售;五金产品批发;物料搬运装备销售。 老师 : 公司是物流公司,这个要是收了房租和水电费的话,能算主营业务收入那吗? 从经营范围来看的话? 哪一句体现了?
2024年汇算清缴,企业2024年已经缴纳了10965.91元所得税,经营范围是承办海上、陆路进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,(包括:揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输、运输咨询业务),办理国际多式联运业务,普通货物出入境检验检疫代理报检业务,普通货物公路运输,仓储业、搬运业、装卸、配送服务、铁路货运及航空票务代理,房屋租赁。小微企业,请问要多少利润总额才符合标准税负
广告投放工户付款备注什么合适
无人机要计入哪个资产类别?电子设备还是器具工具家具等?
老师好,请问经济代理服务,代订机票产品的发票要交印花税吗
做跨境电商,找了货运运输代理商,服务内容包含运货,仓储,开的票名字就叫国际货物运输代理服务,计入什么科目合适,
我司有个境外客户,作业是境内的,比如一个订单是10w美元,开商业发票的时候给对方入账是按全额开的,但是后来因为一次操作失误要求扣款100w美元,从后续订单款项中扣款,这个仅仅是口头约定,开商业发票开的是全额10w,也有订单扣款单我们盖章确认给对方。这时候会计是按打款金额入账申报的。我现在不明白的有2点,第一点因为对方并没有说扣款的是作为赔偿的,仅仅是作为订单扣款。这个合同金额到底是按扣款后金额申报还是扣款前金额申报,开商业发票应该是扣款前还是扣款后。第二点是会计申报的时候是应该根据商业发票入账还是收款入账
你好 预收的货款 对方公司不经营了 发票还开吗 预收账怎么平
二季度申报报表利润表是填写1-6月的数据还是4-6月的数据?
请问老师们,我公司是小规模纳税人季度申报,这个月需要缴纳增值税5000元左右,在填报预缴企业所得税表,系统跳出来,减免数额20000左右,大于营业外收入0,想请教的是增值税减免的2%需要转入到营业外收入吗?
我印花税金额3元,是不收嘛?
一般纳税人,在申请了6月份增值税后,我所有税金合计是3万多,并且进项发票0 但是我的财务报表上应交税金却是8万多,我应该如何自查