报表应交税费 8 万是全税种累计余额,不只当月增值税 3 万,包含增值税、附加税、企业所得税、个税、印花税等全部计提未缴税款。 自查:导出应交税费明细账,拆分各二级科目余额,加总核对是否等于 8 万; 重点看:往期未交增值税、随增值税计提的附加税、季度企业所得税、代扣工资个税、其他财产税计提挂账

本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
您好老师,我是一般纳税人非加工零售业,上月税务联系说需要退留抵,5月底退到银行账户,现在申报5月份的增值税,我开具税款5万,进项2万,现在需要缴纳3万增值税,问题来了,之前因为有留抵我不需要缴纳增值税,所以附加税是0,现在我需要缴纳3万的附加税是多少?如何计算,求解谢谢老师
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问新会计准则中“应交税费-应交增值税-待转销项税”和“其他流动负债-待转销项税额”这两个科目有何区别?一般是怎么使用的?新会计准则中有要求每个月申报纳税的收入和账上确认的收入必须一致吗?(包括未开票的收入) 如:我司服务业一般纳税人,今年六月份开票不含税200万元,税金12万元,因半年度我预估了100万收入,税金6万,计入在“应交税费-应交增值税-待转销项税”中。那我在申报六月份增值税的时候,是按12万申报还是6万申报呢?
老师,我公司为一般纳税人,经营业务符合免征增值税政策的相关规定,我公司1月份销售额100万元,已经开具了增值税普票发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税申报,并缴纳了税款,后续应该如何处理?
广告投放工户付款备注什么合适
无人机要计入哪个资产类别?电子设备还是器具工具家具等?
老师好,请问经济代理服务,代订机票产品的发票要交印花税吗
做跨境电商,找了货运运输代理商,服务内容包含运货,仓储,开的票名字就叫国际货物运输代理服务,计入什么科目合适,
我司有个境外客户,作业是境内的,比如一个订单是10w美元,开商业发票的时候给对方入账是按全额开的,但是后来因为一次操作失误要求扣款100w美元,从后续订单款项中扣款,这个仅仅是口头约定,开商业发票开的是全额10w,也有订单扣款单我们盖章确认给对方。这时候会计是按打款金额入账申报的。我现在不明白的有2点,第一点因为对方并没有说扣款的是作为赔偿的,仅仅是作为订单扣款。这个合同金额到底是按扣款后金额申报还是扣款前金额申报,开商业发票应该是扣款前还是扣款后。第二点是会计申报的时候是应该根据商业发票入账还是收款入账
你好 预收的货款 对方公司不经营了 发票还开吗 预收账怎么平
二季度申报报表利润表是填写1-6月的数据还是4-6月的数据?
请问老师们,我公司是小规模纳税人季度申报,这个月需要缴纳增值税5000元左右,在填报预缴企业所得税表,系统跳出来,减免数额20000左右,大于营业外收入0,想请教的是增值税减免的2%需要转入到营业外收入吗?
我印花税金额3元,是不收嘛?
一般纳税人,在申请了6月份增值税后,我所有税金合计是3万多,并且进项发票0 但是我的财务报表上应交税金却是8万多,我应该如何自查
我附加这些对了没有问题,主要是在增值税上
那这个就只能查增值税了