您好,这种记入到管理费用税金就成

老师你好,我们是旅行社,我们给对方开票用差额征税,比如A公司报团旅游,我们收了A公司团款10000元,在出团中发生了房费2000元,餐1000元,车费2000元,门票1000元,餐车门票均取得发票,但是房费是月结,也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费,假如取得的房费发票金额是5000,那我们要给A公司开票,该怎么算这个差额呢
老师我们现在有一个情况我们租赁的厂房,企业所得税也是我们给房东承担,这个所得税房东要求我们打到他的个人卡上,不打到发票抬头的单位里,他也是去税务局给我们代开的发票。这个税钱如果从我们公司直接支付给房东个人汇算清缴前可以扣除吧
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
你好老师:我们公司转了房租至房东个人帐户,共8293元,他去代开发票可以开出是吗?另外税费当时合同写是不含的,现在税费由我公司出,转给房东个人,但是税费发票是写房东个人的,我如何记这笔帐
老师,我想问一下,我们公司给员工租的宿舍,一个季度7800元。房东去税务局开了3个季度的发票(普票),共23400元。房东交了个税和房产税。其中这三个季度的个税合计是117元,房产税合计是462.8元。我们公司行政把这579.8元付给了房东,然后她自己到公司提了费用报销。可是这579.8没有对应的发票,只有税务局给的电子缴款凭证。请问,这账务处理怎么做呢?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本费,请问可以抵扣进项税吗?
老师,现在的小规模确定收入的时那个销项税额是按多少个点提?按3个点还是1个点??比如销售收入3000元,这个会计分录怎么做?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本,请问可以抵扣进项税吗?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票,请问可以抵扣进项税吗?
老师,我们销售产品,从工厂进货,定做了小样做赠品,但是小样也标了价格,如果有客户买也是可以卖的,至今从来没销售过,都是赠送,那我如何确认收入呢
老师,科目余额表中本年利润是根据什么数据来的?
老师你好,我们租私人的厂房,比如房租4万元,对方在电子税务局开发票给我,发票金额 是4万元,但是还产生了个人所得税和房产税,打个比方是2000元,房东让我们把这个2000元也支付给他,要不然他不给我们开发票,这个2000元怎么做帐
老师,请问7月申报5月份的工资(个税),离职时间是4.30号吗?
老师,可以补社保吗,有个员工从原来单位辞职后几个月没交社保,我们单位是不是要给她补齐
老师电力类非税收入明细信息采集表里征收项目 征收品目 用电类型 缴费名称 分别咋么填写
这种税金又没有发票,对方开给我是的房租,这个2千元只是在他手机上申请的时候看到的,是不是到汇算清缴的时候要纳税调增呀
肯定的,是需要纳税调整的