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老师你好,我们租私人的厂房,比如房租4万元,对方在电子税务局开发票给我,发票金额 是4万元,但是还产生了个人所得税和房产税,打个比方是2000元,房东让我们把这个2000元也支付给他,要不然他不给我们开发票,这个2000元怎么做帐

2026-07-10 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-10 14:33

您好,这种记入到管理费用税金就成

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快账用户7818 追问 2026-07-10 14:36

这种税金又没有发票,对方开给我是的房租,这个2千元只是在他手机上申请的时候看到的,是不是到汇算清缴的时候要纳税调增呀

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齐红老师 解答 2026-07-10 14:36

肯定的,是需要纳税调整的

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相关问题讨论
您好,这种记入到管理费用税金就成
2026-07-10
你好,差额征税是根据收入-支付出去的费用作为计税依据。 差额开票还是按实际收取额开票。所以,给A公司开票时先结算出总费用后再行开票,或按预计的房费开票,差额后面调整退补开。
2023-04-20
给你钱的时候,不要都入账里,或是自己找发票
2022-07-11
是的,直接做无票支出,汇算的时候纳税调增
2025-07-22
你好,1.税率5% 2.开票需要交增值税,你们可以抵扣进项 3.需要按照20%缴纳个税,会按照房租-附加税 印花税 房产税-800/月的费用 然后交个人所得税 住宅多数地区减半征收 4.一般都需要缴纳印花税的
2024-05-28
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