实际是什么业务,用在哪里 这个是有对应的收入吗?

提问:老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理?因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
老师你好,我们公司是一般纳税人销售精加工煤炭季节性用工,工人有的有低保不敢给申报个税也不交养老保险,他有退休的,请问这种情况下如果员工什开人工费的话,是不得要身份证,那样属于有收入他就容易把低保取消了 可事实我们确实用了工人,一个月几天进行筛选加工并不是常用工,这种费用只能除税前调整以外还有其他方式吗? 而且我们这2021年一年发生的,我也当时没有做税前调整,(由于自己业务欠缺不懂)现在想把这个事情解决的话,就得做更证报表了,再更正补交所得税的话,能不能产生数据异常有财务风险,怎么样对我们公司最好最合理呢?
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
老师,我公司,充值直播推流费100万,对方给我公司开票100万,但是现在我们只用了70万的推流,现在我公司要把剩余的30万充值提现,请问怎么操作 您好,这个的话,意思是剩下没有用完是吗 是的老师,剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款,之前充值是做预付了吧 没有,之前是正常入账,做了,成本,没想到会有剩余,而且对方已经把100万发票开给我们了,请问这样,发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销,剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题,老师给我回复的,接上我刚刚提问的,是不是可以这样操作
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,请问个体户注销了不影响回款吗,个体没有开通公户,一直是打到法人账户的
5月份工资比如员工未离职的就6月发放,离职了就不放怎么写分录,500元怎么写分录比较好
老师,我想问下那个委托加工物资有一笔886697借方余额,现在怎么合理合规的把他处理掉,我刚刚问了老师,他说可以转入库存商品,我网上看,还可以费用化,请问那种对企业,对我更好点,不会有风险?这个是好几年前没有处理的业务,目前也没有实物可以收回
老师您好,公司要采购一批给员工的防暑降温物品。我们是找的世纪联华。员工有300多号人。准备买120万元的东西。发票后面开。我款项一次性打合适吗?还是分批付
应收账款前五 我是不是应看借方余额
老师您好,老板把0.85的利润给发委托加工的企业,请问下这算转移利润吗?这定价合理吗
老师,现在2个小规模,想用其中一家转一般纳税人,然后换个地址,有风险吗
老师好,请问企业所得税季报季末季初人数是怎么确定的
你好 老师 Dhl报关不能按EXW来报吗
计提工资、有人要交个税、分录怎么做
实际应该是这个单位以前效益好的时候请外面人代加工在2023年产生的加工费,一直挂着没人处理,我接手后,了解到的是这个业务没有东西可以收回来,老板的意思想把这个合规的变小,但是也不想做进项税额转出,所以我来请教下
对应的收入做了借利润分配未分配利润 贷委托加工物资 这个没风险的
这个没收入呀,还在存货下面呢
实际销售出去了吗