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老师您好,汇算25年交所得税780元,直接记在了26年所得税费用里面,季报利润表有这个780,企业所得税不显示这个数据手工填不上,这样两个表数据就不一致了,我这个应该怎么处理呢

2026-07-11 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-11 15:41

您好,如果我们是小企业会计准则,这个差异是认可的哦

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您好,如果我们是小企业会计准则,这个差异是认可的哦
2026-07-11
你好,正确的分录是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 你需要把第一个分录的借方,改成  以前年度损益调整 科目 
2022-05-28
你看一下利润表里面所得税费用是负数吗
2026-01-16
这个算税费的时候要考虑先弥补亏损
2024-01-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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