结论是对的,分两点简单说: 增值税:开票不含税 115044.25 必须填进附表一销售额,全额计税。 企业所得税:季度 / 年报营业收入栏不填这笔 115044.25;卖车净损益(售价−车辆账面净值)体现在利润总额里,属于转让财产所得,自动参与计税,不进主营 / 其他业务收入。 补充:两表销售额有差额属于正常税会差异,留存处置合同、折旧表、发票备查即可。

请问老师,固定资产清理这笔分录对吗?是自己开票的,增值税申报表上的销售额和企业所得税申报表上收入能一支吗?
老师你好,公司出售汽车,开给对方的是普通发票,做账通过固定资产清理科目,申报增值税报表附表一时把这个开票数报了,主表的销售额也包含出售汽车开的发票,我想问一下,账上主营业务收入总额跟增值税主表上的销售总额不一致,这样做对吗
老师好! 麻烦咨询一下我公司这个月处置了一个固定资产,申报表填的是未开票收入,缴纳增值税。现在的利润表和申报表上的数字对不上,利润表没有未开票收入了数字。
你好老师,我公司是一般纳税人,三月销售固定资产了,开了13个点的专票,没有产生收益和亏损,入的固定资产清理借贷一致,现在申报增值税主表在哪里填写?企业所得税的营业收入我填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对吗
老师您好,因为企业有固定资产清理,,申报季度企业所得税时,在所得税申报表中的收入和利润表中的收入不一致的话,这样没事吧?(所得税申报表中的收入,加了固定资产清理带来的不开票收入,而利润表中的收入就是账上的收入,不含固定资产清理时的不开票收入)
餐饮业,现在账里现金太多了,有个一二十万,就放在里边吗,还是结转到那儿呀
老师好,个体户交完税以后完税凭证纳税人名称是法人还是个体户名称呢
老师您好,销项3201.43,进项8793.02 3201.43 - 8793.02 = -3822.02 6月抵扣了以不交税可以吗?
运输企业车祸导致对方油受损,我方3月份付了赔偿款,当时不知道对方要开发票,已经计入营业外支出,等到对方7月份开入发票请问怎么处理
老师,请问一下小规模纳税人季度开票32万,附加税可以减半征收办嘛?
员工工时受伤,老板微信转1000看病。后面报了雇主责任险赔付600,直接在垫付的1000中扣掉,余下的400发工资时扣了,这种情况怎么入账最简单
老师这个表怎么填啊?有感叹号
老师请问季报中第一季度工资金额申报有误有没有影响。
老师好,公司出售一台固定资产,原值100,已计提折旧10,账面90,出售卖了110元 借,固定资产清理90 累计折旧10 贷 固定资产100 出售 借:银行存款 110 待 其他业务收入 97.34 销项税 12.66 固定资产清理怎么结转呢
老师好,本年5月缴纳去年2025年全年的企业所得税,怎么列分录
在报企业所得税是让填写差异填报……这个该怎么写?
差异原因填写模板直接复制: 本期增值税销售额包含处置固定资产车辆不含税收入 115044.25 元,该笔资产处置收入不计入企业所得税季度报表营业收入,仅通过资产处置损益影响利润总额,因此形成税会差异。 补充说明 差额 115044.25 刚好就是卖车不含税金额,完全匹配; 无需调整所得税,只做文字说明留存车辆处置凭证、发票、固定资产清理台账备查即可