借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项税 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 银行存款等

老师,请问我们是做货物运输代理服务,找公司帮我做了代理运输,开给我们发票,我们付款给代理运输公司,怎么做分录?我付款就做了 借:应付账款 贷:银行存款 结转成本:借主营业务成本,贷:应付账款,总感觉第一步做错了。应该怎么做呢,属于服务类的,我没有劳务成本这个科目。
老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
老师,我们公司账户暂时用不了,另一家公司代我们支付的费用,怎么做账呢?费用发票正常开的。然后给供应商支付的时候,就是另一家公司代支付的
老师好,我们公司两年前支付给一家公司服务费,一直到现在对方没有开发票给我们,我们要发票对方说两年前的事情了,现在不给开,我们怎么做账呢?
老师好,我想问一下,公司给另外一家公司转了5万投资款,对方公司做实收资本,我们公司怎么做分录呢
老师请问:3%减免按1%交税,减免的2%怎么做帐?是营业外收入-免税收入吗
老师,我们开票,开了10万(总共10家的服务费),但是后面客户说统计错了,其实是9家 的费用,只能开9万的发票,那我这个1万能开销售折让吗?合适吗
老师你好,公司才登记5月底登记为一般纳税人,之前报过一个4-6月的小规模增值税0申报,现在报一般纳税人的,进项税只能抵扣到7月,那6月买的固定资产要入账,进项税做到啥里面?做到待抵扣进项税额可以吗
发给个人的劳务费,可以挂应付职工薪酬劳务费吗
老师 麻烦问一下 加工劳务费 开发票应该怎么开?大类是加工服务吗?明细名称是劳务费还是服务费?
申报遇到这样的问题:“您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[10000]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。” 小规开的都是专票 那个2%是不用计入是吧,不然就不平
农业开免税的票,要不要交个人所得税
社保夯实率怎么算?报个税未参保人员算吗
长期发给个人的劳务费需要填进企业所得表的已记入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬吗,怎么做账处理
老师,麻烦您把工业地产土地增值税税负率多少的相关文件链接发送一下,谢谢。
正常的人员工资又怎么做呢?不做销售费用吗
做销售费用也可以的,但是这里必须有成本
那成本金额怎么算出来的呢
比如6月人员工资一共是二万 收入了6万 是怎么做你的
参与直播人元的工资啊