
客户用公账付款,前面已经开票了但是没有付款,后面一个月对账单是负数了,有退货,我们需要退款给客户,这个退款可以直接在前面货款减掉吗?如果减掉的话跟开票金额不一样了
老师好,就是有个客户之前给我们付款了25155.00的押金 然后除押金外的货款是9900.00,现在客户的意思是我们直接退押金15255.00给客户,这样可行吗?然后我们再开9900.00的货款给客户。
老师好,客户8月有退货20个,9月份我们又补给客户了,8月对账时客户扣了20个的货款,开票怎么开这退货20个?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
老师请问:3%减免按1%交税,减免的2%怎么做帐?是营业外收入-免税收入吗
老师,我们开票,开了10万(总共10家的服务费),但是后面客户说统计错了,其实是9家 的费用,只能开9万的发票,那我这个1万能开销售折让吗?合适吗
老师你好,公司才登记5月底登记为一般纳税人,之前报过一个4-6月的小规模增值税0申报,现在报一般纳税人的,进项税只能抵扣到7月,那6月买的固定资产要入账,进项税做到啥里面?做到待抵扣进项税额可以吗
发给个人的劳务费,可以挂应付职工薪酬劳务费吗
老师 麻烦问一下 加工劳务费 开发票应该怎么开?大类是加工服务吗?明细名称是劳务费还是服务费?
申报遇到这样的问题:“您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[10000]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。” 小规开的都是专票 那个2%是不用计入是吧,不然就不平
农业开免税的票,要不要交个人所得税
社保夯实率怎么算?报个税未参保人员算吗
长期发给个人的劳务费需要填进企业所得表的已记入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬吗,怎么做账处理
老师,麻烦您把工业地产土地增值税税负率多少的相关文件链接发送一下,谢谢。