您好,是按照9900.99填写的。

小规模纳税人,增值税申报中减免税申报表,比如收入一万,1%税率下不含税销售额9900.99,应交99.01增值税,那么具体填减免表的时候,是9900.99*0.02来算减免税额吗?
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0,发票总金额是10000,增值税申报表附列资料1怎么填写呢?含税收入写10300还是10000呢?发票总金额是10000
个体户,增值税核定征收每季度54000元,经营所得是查账征收,那报经营所得的时候收入应该填本公司实际的收入,还是按照增值税申报表的收入来填呀?
公司为小规模纳税人,营业额20万,其中按1%税率开票10000元(不含税9900.99元,税费99.01元),无票收入19万,在计算不含税销售额的时候,应该怎么算:是20万/1.03,还是20万/1.01,或者是19万/1.03+9900.99,又或者是19万/1.01+9900..99呢?
请问老师,小规模公司开1%的普票10000元,不含税金额9900.99元,销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么?这个应交增值税按1%算还是按3%?
本季度末企业所得税,弥补以前的亏损,那栏系统自动填了,怎么才能不填呢,老板想要交税
请问抵扣进项后,不需要交税,那挂在未交增值税科目的金额怎么转呢,还是说就挂在那
老师,公司向其他公司借款需要缴纳借款合同印花税么?
把之前1季度的外销出口的收入补在了5月,还有电商之前的收入也补了,导致2季度比1季度收入多了一半,这可咋整呢,增值税已经申报了
老师好,连续劳务在自然人扣缴端能申报吗,我看只能申报保险类证券类的,那培训类的兼职怎么申报呢。请勿重复接单
老师,我是26.5月更正了25.12月自然人扣缴端个税工资,导致25.12月的个税申报表产生400个税了,并在26.5月银行回单扣除此个税400元,那我收到扣个税的回单咋写分录?当然25年账上是不体现这笔个税的
老师,公司的长期股权投资1000万,卖给第三方才200万。那不是直接亏损800万,正常吗?已经做了股权转让手续了,可是直接亏损800万,是不是太离谱了 账务方面有什么需要注意的事项吗
申报系统有这样的提示是什么意思
老师,请问一下公户发工资,没有申报工资可以的的嘛
广州地区办个体户营业执照,代办人员说要两周才能下来在这期间我可以用自己的个人卡收货款吗,证下来之后再给客户开票。
那优惠税费100,不应该是营业外收入,也是收入
你说的这个是什么意思?