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我有个往来单位计入其他应付款贷方余额 29,103.09,现在要转为主营业务成本,一般纳税人,如何调整,涉及到跨年

2026-07-16 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-16 09:14

补记以前年度成本 借:以前年度损益调整 - 主营业务成本 29103.09 贷:其他应付款 - XX 单位 29103.09 若取得增值税专票,补进项 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整 - 主营业务成本 调减往年企业所得税(25%) 借:应交税费 - 应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转差额到未分配利润 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 付款冲往来 借:其他应付款 - XX 单位 29103.09 贷:银行存款

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快账用户6909 追问 2026-07-16 09:16

他的余额在贷方,不在借方

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齐红老师 解答 2026-07-16 09:21

同学你好 那这个是冲减主营业务成本? 那分录正好相反了

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补记以前年度成本 借:以前年度损益调整 - 主营业务成本 29103.09 贷:其他应付款 - XX 单位 29103.09 若取得增值税专票,补进项 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整 - 主营业务成本 调减往年企业所得税(25%) 借:应交税费 - 应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转差额到未分配利润 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 付款冲往来 借:其他应付款 - XX 单位 29103.09 贷:银行存款
2026-07-16
你好,是没有发票,还是什么情况
2022-03-25
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
你好,这种情况比较好的方法就是你自己再去找个别的发票给抵了,把这个其他应付款冲掉,
2022-03-25
您好,是的,23年我们调增的,现在收回来,就是您写的这2个分录,我们还是去更正23年申报表,2023年年度汇缴申报时,在A105000表中,其他 栏,将这部分金额填入调增金额,现在我们去更正这个年度汇缴申报表,把原来调增的那一个改为0就可以了,那当然我们营业外支出账载也是0
2025-05-12
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