
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师:公司下的生产单有自己生产的,又有来料加工单,对于这个来料的在系统上要不要做入库处理,针对这个又怎么来核算成本?两者我要怎么分别来核算成本,本来是按领用材料 金额分摊的我的制造费用的,但这样就不知道要怎么分配了,来料的不用领材料
老师,请问下,我司购入原材料,领用生产后一部分生产成产品,一部分报废,报废的可以退回给供应商,可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除,可是扣除的就相当于我们的新的原材料,可是我们库房减少的是报废件,请问这部分的账目怎么做,成本怎么核算
老师,请问下,我司购入原材料,领用生产后一部分生产成产品,一部分报废,报废的可以退回给供应商,可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除,不一定是报废原材料的那一批,扣除的就相当于我们的新的原材料,可是我们库房减少的是报废件,请问这部分的账目怎么做,成本怎么核算,真心提问,非诚勿答,谢谢!
老师您好,我公司是制造业,由于供应商的材料问题,导致我们成品出现问题,现在需要扣除供应商的货款,可是该材料供应商还没开票,送货来时我做的账是,借:原材料4000,贷:材料采购4000,现在他开票过来是2000,我收票是借材料采购2000,贷应付账款2000,那现在没开票,但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理?
老师您好,ERP是先培训试用再签合同还是先签合同?
老师,2月份对方开的进项发票,这个月需要红冲,做账借应付账款,贷应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-进项税额转出吗
老师,我司以前是高新,现在备查2021-*2023年研发加计扣除,然后请外面的人重新调账,外面的人叫我整理研发领料单,然后我找计划部主管协助老板也知道,他说没空,谁又不忙呢跟我吵一架,我态度都是很好的,他的意思认为这个领料单是财务部的事情,应该都是我做,关键我已经做了,又不是没干。我怎么跟老板说。骂我太厉害了。什么锅都是会计背吗
主要是公司没有实际做研发,也没有立项,但是知识产权和软著都有很多,公司是科技型中小企业,我该怎么办
请问:本公司是物业管理公司,代学校(非营利性)管理停车场(保洁,保安,消防维护等等),停车场所有权属学校。停车费全额由物业公司收取,物业公司需负责什么税费?
老师,我们单位刚注册的。税务登记就需要去弄吗?
酒店客房在携程平台的收入到账100元,客人在平台实际支付150元,平台给酒店开发票20元,剩下29元是平台会员折扣,1元是公益捐赠,酒店应该按多少金额确认收入
刚入职了一家工程测量,不动产测绘,地理信息工程,数据库建设的公司,老板让我做研发账,不知道如何入手,有相关经验的老师吗?请教一下
老师好!现在发现去年8月有一张购进发票没有入账,现在还能入账吗?具体分录怎么做?
老师,请问一个个人收款码是多少钱内不能转与收不到款的。