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老师,2月份对方开的进项发票,这个月需要红冲,做账借应付账款,贷应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-进项税额转出吗

2026-07-16 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-16 11:26

您好,还有成本也要一起红冲掉

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可以的,可以这么做的
2024-05-04
你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出
2023-07-13
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
你好,借:库存商品-100 借:进项税转出-13贷:应付账款-113
2025-01-14
你好!你的做账处理基本正确,但需要注意几个细节: 1. 确认红冲的进项发票是否确实属于当期可以抵扣的范围。 2. 结转增值税时,确保“应交税费-增值税-销项”与“应交税费-增值税-进项税额转出”金额正确。 3. 核对所有账户的金额是否准确无误。 总之,关键是要确保每项数据都准确无误,并符合税法规定。
2024-11-01
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职称:注册会计师,税务师

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