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老师,我们5月份报销的时候,借:管理费用-办公费100、贷银行存款:100。后来发现实际上是A员工报销给员工B了,后来6月份就叫员工B转回来,又发给A了。这个银行流水一进一出怎么做啊?

2019-07-02 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 10:00

那你冲回之前转回的时候做借管理费用 负数 借银行,重新报销做借管理费用 贷银行

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快账用户5469 追问 2019-07-02 10:05

好的

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齐红老师 解答 2019-07-02 10:57

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其实简单点,不要过管理费用,因为这根本不是A的费用 A收到B的转账 借:银行存款 贷:其他应付款 报销给B 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-12-16
你好,是这样做没错,根据流水或者发票做都可以,一般发票和银行回单都要附后面的
2024-06-19
您好,收到100时把 借:管理费用等 -100 贷: 应付职工薪酬 - 100 因为这个金额您在下月又计提了,上月的就要冲回
2025-03-11
您好 借:管理费用-福利费 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 13
2022-02-16
借管理费用 贷其他应付款1600, 借其他应付款3200, 贷银行 退回来借银行 贷其他应付款1600
2023-07-03
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