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老师,我们5月份报销的时候,借:管理费用-办公费100、贷银行存款:100。后来发现实际上是A员工报销给员工B了,后来6月份就叫员工B转回来,又发给A了。这个银行流水一进一出怎么做啊?

2019-07-02 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 10:00

那你冲回之前转回的时候做借管理费用 负数 借银行,重新报销做借管理费用 贷银行

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快账用户5469 追问 2019-07-02 10:05

好的

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齐红老师 解答 2019-07-02 10:57

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其实简单点,不要过管理费用,因为这根本不是A的费用 A收到B的转账 借:银行存款 贷:其他应付款 报销给B 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-12-16
您好 借:管理费用-福利费 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 13
2022-02-16
借管理费用 贷其他应付款1600, 借其他应付款3200, 贷银行 退回来借银行 贷其他应付款1600
2023-07-03
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 不算筹办期的,建议计入管理费用工资的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 这分录没问题的 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 对的
2023-07-08
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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