不需要退回对方,你自己做账啊你开红字信息表就不需要退回去
公司小规模纳税人,7月份开了销售收入发票,但是7月份的进项发票对方8月份才开给我们,我准备报完税就注销公司了。8月份的进项发票我抵扣不了成本,我想把7月份我们开的发票8月份开红字发票冲减7月份的发票,我在开蓝色发票给购买方(7月份购买方发票还在公司)。这样操作可以吗?7月份交的税8月份会退税吗?
你好:我想咨询一下,我公司为购货方,6月份收到销货方发票后认证并做账,于7月份发现发票票面信息错误,开了红字发票通知单,当月未做进项税额转出,8月份收到重新开的红字发票、蓝字发票,怎样账务处理?
老师,有一张进项票5月份我已认证,后来发现发票有误,我司开具红字信息表后对方把负数票开给我,后来发现我的红字信息表上有一个品项我写错了,现在我要怎么处理呢?对方的负数票是8月份开的。
请问一下,7月份销项发票有开红字发票,6月份出库也出了,7月份把红字发票的货物又退回库存表了,我是这么写分录的,现在库存对不上,是不是少写什么了?
1月份销售方把专票开错了。我们1月份已经抵扣了,5月份我们开了红字信息表,对方把红字发票开给我们了,又开了正确的专票,拿到这些票要怎么做会计分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题