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小规模纳税人:6月10日开具了发票,款未收到,在6月28日,货款收到,做分录的时候,直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。要不要在发票开的那个时候做一笔应收账款呢?

2019-07-02 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 15:38

你好 如果你确定当月能收到 你在6.28号直接做银行存款也可以的

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快账用户6477 追问 2019-07-02 15:39

好的,那应交税费-应交增值税-销项税额这个是对的吗??

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快账用户6477 追问 2019-07-02 15:40

小规模。缴纳的增值税,直接做应交税费-应交增值税-未交增值税,这个是对的吗??

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齐红老师 解答 2019-07-02 15:51

你好 小规模不存在销项税 和未交增值税 在应交税费-应交增值税核算就行了

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快账用户6477 追问 2019-07-02 16:15

但,下面有三级明细科目

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快账用户6477 追问 2019-07-02 16:16

这个怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2019-07-02 16:17

你好 你找你软件售后设置下 这个小规模不需要做三级科目的

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快账用户6477 追问 2019-07-02 16:27

但是,我今天问网校老师,她说可以的嘛

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齐红老师 解答 2019-07-02 16:41

你好 正常的话是不用到三级科目的 一般纳税人才三级科目的 你当然已经设置了你也可以继续使用 次年建账的话重新建账就行

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快账用户6477 追问 2019-07-02 16:46

那我三级明细怎么写呢?

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齐红老师 解答 2019-07-02 17:01

你好 你现在本月缴纳上月的增值税 做借应交税费-未交增值税 贷银行存款 也不是到三级科目的

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对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
你好!一般是通过应收账款过一下,以后好查数据
2020-09-03
你好,借:应交税费 贷:营业外收入
2021-01-12
你好,稍等我看一下回复,您稍等。
2023-11-27
你好 可以,可以这样处理 的
2022-03-18
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