你好 可以,可以这样处理 的

老师销售发票开出时间1月26号。收款时间是1月7号。做账能不能直接做一笔分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费~应交增值税~销项税
老师,6月做账时 借 银行存款 6 月 贷 主营业务收入 6月 应交税费(增值税) 销项税额 借 预收账款 7-9月 贷 主营业务收入 7-9月 应交税费-应交增值税 (销项)这样做对吗
老师,小规模公司在12月有一笔收入,不用交税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税 不交税的增值税是不是需要做一笔分录: 借:应交税费~应交增值税 贷:主营业务收入~减免税费? 如果要做。这笔分录是12月直接做,还是次年1月做?
销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢?
2022年7月开票,8月回款,12月做收入,已回款未冲账。 原会计分录(1):2022年12月7号凭证 借:应收账款-住房和城乡建设局 9487 贷:主营业务收入 8395.57 应交税费-应交增值税-销项税额 1091.43 原会计分录(2):2022年9月15号凭证 借:银行存款 9487 贷:主营业务收入-不开票收入13% 8395.57 应交税费-应交增值税-销项税额 1091.43 老师第二个会计分录不对,应该做:借:银行存款 9487,贷;应收账款 9487,现在跨年了,这个如何调账
2025年的客户现在要求开发票 能给开嘛
郭老师,买票转出的,原材料要怎么做,冲吗
郭老师,原材料买废料了,要申报增值税吗,进项要转出吗
跨境电商:我们收款外币,直接做到在途资金-XX外币,提现的时候是6.83的汇率(即时),我们一般用期初6.9的汇率,请问什么时候体现汇率差呢,是做银行到账的时候吗
老师,有金蝶k3wise初始化的视频吗
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
请问老师注销公司的流程
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
老师好,上游异常了我们作为下游进项必须转出吗
老师小企业材料采购一般都是要嘛工人直接开车拉到施工现场,要嘛就是配送,大部分没有验收这一环节,那物流这块要怎么证明
什么情况才需要用到预收账款?
你好 后销售先收款的情况