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请问小规模企业报税时,2季度填上不含税销售额,系统算出的税额比单张发票的税额合计数多2分钱,应该怎么处理?

2019-07-02 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 21:06

你好,以申报表的税额为基础,在发票的基础上增加0.02的税额,然后做相应分录就是了 借;应收账款等科目(合计),贷;主营业务收入(增值税申报表的收入金额),应交税费——应交增值税(本来发票税额+0.02)

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快账用户2052 追问 2019-07-02 21:08

老师,这样应收账款不就比发票多2分了吗?

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齐红老师 解答 2019-07-02 21:10

你好,既然需要调整,那总会有一个科目与实际情况是不符的(这里是通过了应收账款来调整) 没有哪个办法可以调整到账面增值税税额与申报表一致,而其他科目又没有任何变动的

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