你好,你单位是一般纳税人,购进取得了增值税专用发票吗?

老师,我们公司工厂,之前财务采购原材料的分录都全部计入在原材料一级科目,然后税务查账指出这个问题说要分材料明细入账二级科目,但是一级科目已经有发生额跟余额,要怎么处理啊
老师您好 我公司12月销项税3900 勾选认证抵扣的进项税额是4300, 没交增值税,请问结转分录怎么做,400的差额入什么科目
请教老师,进项税额转出科目最终需要结转到应交增值税的什么科目下吗?
求助~如图,合理损耗计入什么科目?分录怎么做?购入原材料分录不是借:原材料50.6应交税费-应交增值税(进项税额)6.5 贷:银行存款57.1
你好,老师,以前年度购入的原材料已经抵扣入账,然后现在需要转出这批材料和进项税额,分录怎么做?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
是的
就是过去是的进项税额,抵扣是要怎么结转
你好,结转这样做分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)