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老师增值税申报表里面的面的免抵退销售额误申报成免税销售额了,并且已申报已缴费,要怎么才能更正错误?这会对企业产生哪些影响

2019-09-09 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-09 12:49

您好,申报错了建议您可以到税务局去修改更正申报,

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那你这种情况就没有别的办法了。只能先把数据填在免税销售那里。
2021-11-03
你好,具体更正的话可以去柜台。退税影响不影响看咱更正的内容要具体业务具体分析,可以直接去柜台办理。
2022-12-14
你好,没做退税,要改为免税,增值税报表也要报免税,对应做进项税额转出
2022-05-20
18行主表应纳税减征额没有填写。
2023-12-21
你好,进项发票没有退税勾选也么有抵扣勾选吧?
2021-12-01
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