你好 你还没完工的话 在建工程月末是有余额的

老师,之前我处置了一个固定资产,去年的时候,现在科目余额表的期末余额有数,这个有问题吗?
3月应交税费-个人所得税余额为借方余额8000元,有没有问题的,因为报个年终奖个税,还没在工资扣,要在4月份工资扣的。
老师,你好。请问今年一月支付了一笔“在建工程”的电梯款与检测费,但发票是2023年度开出的,请问有没有问题呢?在建工程要本年年中才会完工转入固定资产。
老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账,银行6月末有余额,建账的时候银行余额怎办
老师,新建厂房燃气安装的费用,入在建工程的,去年没有及时入账,做的预付款,现在转进在建工程没得问题嘛
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?