是的,你填写没有问题。主表需要填写第一栏哈

填写增值税申报表 按适用税率计税销售额和应税货物销售额填写的金额是不是都是这个月不含税收入
学堂老师,咨询一下,个体户季度申报增值税开的普票,不足10万,在主表小微免税销售额填写不含税价格,免税额填写按3%的税额还是1%的税额呢?因为开的发票普票减免税的表是不是不用填写呢?谢谢老师了
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
建筑行业,10月开了1000万的发票,在申报增值税申报表附表一时,销售额(一)栏次1、按适用税率计税销售额自动带出9174311.93元,其中栏次2、:应税货物销售额 是空白、 栏次3、应税劳务销售额是空白需要填吗?
建筑行业,增值税申报主表中的:其中:应税货物销售额、应税劳务销售额可需要填写的,(一)按适用税率计税销售额本月数是系统自动带出来的
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?