你好,是网页的事还是等到12月1号才出现。——12月1至15号才可以签名
老师,您好,新版增值税进项发票认证到抵扣勾选统计完成后,没有蓝色的确认签名一项按钮,怎么办?是网页的事还是等到12月1号才出现。
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
老师,请问一个问题,因为有一张增值税专票我收到了(对方是12月1号开给我们的),但是呢我去税务局平台里面查询却没有查到这张专票的信息,我很确定一定以及肯定这张票我才收到并且没有被勾选抵扣过,那么会不会出现比如说,要将11月的进项发票勾选抵扣了之后这张进项票才会出现在这个平台里面呢?????如图,图一是我收到的12.1号的专票,图二是系统里面完全没有这张票
老师:我公司为一般纳税人1月有收到进项税票但公司属于筹备期1月只收到了一笔总公司转入的转包合同费实际还未进行原材料采购(会计分录做的其他应付款)也未开出销项发票,公司会计分录无待认证进项税额的二级科目选项,是否可以不用勾选收到的进项税票等业务正常开展后再进行勾选和抵扣呢,或者应该怎么操作才是正确的谢谢
老师您好,我今年,年底发现有几张2017年的进项发票,没有认证,进项税额大概是2000左右,我发现后,上个月,一次性都给认证了,请问,这个税额,还可以抵扣吗?2017年,营改增新政策刚下来,当时收到的基本都是普通发票了,结果有一家,一直开的是专票,当时我就没认证,直接借,主营业务成本,贷银行存款了。时间太长,我就给忘了,后来发现,认证系统里,一直有这几张票,请问这个税额可以抵扣吗?如果不抵扣,我该怎么修改凭证,这几张发票,现在认证了,需要进项税额转出吗?
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?