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老师您好!想请教一下,我们公司是一般纳税人,去年开了一份专票给对方,然后现在对方又要求我们红字票,重开蓝票过去给他们,这样的话,报税的时候是0申报是吗?

2019-12-06 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-06 14:59

是的,是填写0申报的。因为正负的销售相抵后就是0了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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