您好 6 借:其他应收款 8000 贷:银行存款 7 借:长期待摊费用 4500 贷:银行存款 4500 8 借:其他应收款 900 贷:银行存款 900 9 借:销售费用 2000 贷:银行存款 2000
老师,就是售价金额法,做题的时候,分不清人家问的是什么?分不清销售成本,还是结存成本!怎么办!就像这道题,就只做对了一步,不知道做下一步
老师,我总是分不清,问的是什么,就像下面这道题,问的是什么成本,!是库存成本,还是销售成本
老师我想问个问题,就是我跟同事争论的申报个税所属期的问题,现在九月申报的是八月所属期的个税,我们发放的是七月份的工资,所以我用七月份的工资数据来申报,但是同事一直跟我争论说是八月份的工资表,八月份的工资都还没有发放,会在九月发放,我就一直想要确认到底是哪种对的?
老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师,我想问一下这道题的第九小问,就那个当期不可抵扣的进项税了。我算出来的跟答案的不一样,然后答案上面的我不知道咋算。我就是按答案这个算,但是出来跟答案的不一样就是分子上面的一加800跟分母上头的一加800,我就不知道这个是在哪块儿。这道题的全部答案
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题