机动车销售发票在网上可以勾选认证,直接计入到当期的进项税金
甘老师您好,麻烦请问机动车销售发票报税时填到哪呀,是直接包含到本期认证相符的增值税专用发票里吗
老师您好,麻烦请问机动车销售发票报税时填到哪呀,是直接包含到本期认证相符的增值税专用发票里吗
老师您好,我想问下,报增值税时附表二中第四项其他本期认证相符的增值税专用发票一栏包括海关进口增值税专用缴款书的金额吗
老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
老师 这种通行费能勾选吗
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
不需要单独填哈?就只填所有抵扣认证的合计就行?
老师还在吗?
是的,和专票一样进行申报
老师我这个真的不用填到第二十行进行进项税额转出吗
但是这个当时拿来发票进行了退税认证,不是抵扣认证
这不是开具的红字发票吗,红字进项税和当期的进项税金进行合并抵扣,不需要转出
好的麻烦您了,老师我开了一张打印纸税率为3的普票,但是报税时发现没有填3%的地方呢
有3%的税率,你在附表一那找找
我拍的这个图就是表一的,倒是有3%的,但是他是在简易计税方法计税里的,可以吗
是属于简易计税那里的,你在那填写
那填这就可以哈?
是的,这样就能显示出来3%的税率了
说申报失败真的要填
但是我当时是退税认证,都没进进项。我要是现在填了转出那我等于就亏了11769.03啦
具体的你可以咨询一下你们的税管专员。