机动车销售发票在网上可以勾选认证,直接计入到当期的进项税金
甘老师您好,麻烦请问机动车销售发票报税时填到哪呀,是直接包含到本期认证相符的增值税专用发票里吗
老师您好,麻烦请问机动车销售发票报税时填到哪呀,是直接包含到本期认证相符的增值税专用发票里吗
老师您好,我想问下,报增值税时附表二中第四项其他本期认证相符的增值税专用发票一栏包括海关进口增值税专用缴款书的金额吗
老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
不需要单独填哈?就只填所有抵扣认证的合计就行?
老师还在吗?
是的,和专票一样进行申报
老师我这个真的不用填到第二十行进行进项税额转出吗
但是这个当时拿来发票进行了退税认证,不是抵扣认证
这不是开具的红字发票吗,红字进项税和当期的进项税金进行合并抵扣,不需要转出
好的麻烦您了,老师我开了一张打印纸税率为3的普票,但是报税时发现没有填3%的地方呢
有3%的税率,你在附表一那找找
我拍的这个图就是表一的,倒是有3%的,但是他是在简易计税方法计税里的,可以吗
是属于简易计税那里的,你在那填写
那填这就可以哈?
是的,这样就能显示出来3%的税率了
说申报失败真的要填
但是我当时是退税认证,都没进进项。我要是现在填了转出那我等于就亏了11769.03啦
具体的你可以咨询一下你们的税管专员。