借,应交税费~增值税~加计抵扣 贷,其他收益

老师,想咨询一下,有加计递减的情况,要怎么做账务处理
因为疫情房产租赁企业给商户减免了一个月租金 账务上怎么处理 我想咨询一下这个业务如何处理
什么情况下要使用递延所得税,递延所得税的账务处理怎么做
老师,我想咨询一下,公司需要缴纳10万税金,其中我们税控盘这几年可以抵扣一些,递减后应该缴纳的税款,这个账务处理怎么操作呢?这个会计凭证怎么做呢?
老师,您好: 我想咨询下,账务处理中,反向的账务处理和冲减的账务处理有什么区别,分别什么情况使用
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
递减的时候的分录呢?
你这里直接减少了应交税费,你是什么你说
加计递减那里还有留抵的数据是不需要做账务处理是吗
不需要额外账务处理,直接自动留底