您好,你的问题描述的太长,你一个个问题来提吧。你现在建账可以以目前盘的科目数据作为期初数,但是以前的账没有这个事实你最好以文字报告的形式汇报给老板签字,作为你记账的一个依据。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
还有比如说。阿彩采购单吧,比如说采购单,那个采购单上面儿应该是给人家打款是4万块钱。然后那个就是如果建账之后。就是就是,刚才跟您说那个见证之后,比如说是那个四阿。就是该重新重新给这个我们的踩踩,踩,构成,然后打印那个款。比如说我们这批货是那个4万块钱,然后之前那个。之前我们那个采购商就是说我们。我们有钱,在那个采采购商品,比如说是那个两,2万。然后就直接这4万的单子。我再给他打两,2万块钱就行了,或者因为之前有那个。
您好,你能不能打字,没看懂你在说什么。
老板说了建账以后还信用卡的这些钱从利润里都抛出去。也就是说还这个借款算管理费用了,一块从利润里减出去
是这样儿的,就是我那个。上午跟您说的那个,就是我们每个月工资不都得还那个贷款吗,然后还1万多块钱的贷款。然后老板说这笔钱就是从利润里边儿把它剪剪去,也就是说。这笔钱应该算过管理费用对吧,然后从利润表儿里边儿把它跑跑跑出去。
您好,贷款的利息才可以从利润里面剔除。本金不可以的哦。
可是他就想说非要把这部分钱从利润里减出去,说就当这笔钱是管理费用
您好,那不可以的,只有说借进来的资金后面慢慢转化成购买什么变成费用才可以的。
还信用卡之前早就还了,,在我建账之前就还着呢,老板说建账之后就不往前倒了,就从建账开始算,那么每月就出现这笔帐,按理论是不能抛,但是从建账以后这笔钱就当是一笔开销,老板说从利润里抛出去,那意思就别把这笔钱当还贷款
还信用卡之前早就还了,,在我建账之前就还着呢,老板说建账之后就不往前倒了,就从建账开始算,那么每月就出现这笔帐,按理论是不能抛,但是从建账以后这笔钱就当是一笔开销,老板说从利润里抛出去,那意思就别把这笔钱当还贷款
您好,还信用卡的这部分你可以用发票冲账然后从利润里剔除。
我们公司不涉及税,就是内部账
没有税
您好,内账的话还信用卡部分老板认为要从利润里剔除那你也需要知道这部分钱用在什么地方,是差旅费还是车辆使用费,还是管理费用的其他。
就是还信用卡了,每月固定还三笔12000老板不懂得利润表,但是他的意思就是还信用卡这部分得从利润里减去
您好,理论就是那样的哦。