那你就是3年分摊计入管理费用。 你这个计入待摊就不需要去分开处理了
公司已经有营业收入了,就表明筹建期已经结束了,但实际还是在边筹建边生产经营的,买的材料,五金、装修用的一材料之类的等等······我又不知道这些材料用在哪里的,那这些我要计入哪 个科目比较合适呀,筹建期的开办费的是计入的“长期待摊费用-开办费”
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我是筹建期,所有的费用还没有入损益,那我这个怎么做账?
老师,我遇到一个问题,情况是这样的。一个刚成立的公司,日常支出有108万(包括工厂的筹建等费用),买材料和库存商品支出210万,(其中还有一些库存没有用完),收入有200万,在经营过程中累计借款87万,已经还了35万,其中35万里面有5万利息,已经都付了。我现在的问题是,怎么推出来实际投入了多少?不算贷款借来的钱,自己实打实拿了多少钱呢?
我司属研发类企业,创业期初未设仓库,购买的原材料用途不太清楚,所以购入材料全都被直接计入管理费用~研发费,现在公司需加强内部管理上了erp系统,要求将历史库存进行盘点入系统,那么这些货入库需做调帐处理,上个月已经盘出来一些入期初数,帐务啁整为:借原材料货管珵表用~研发(直接冲中减原计入的研发费)但发现历史存货太多,仓管员每月都会陆续盘出这些存货,但在帐务处理上感觉每个月这样几十万的调帐 会不会不好?就想请教一下仓库每次盘出来的期初数,能不能先暂放一个中转的会计科目?之后一次性冲减研发费?中科目放什么比较合适?或者您有什么更好的 建议
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
长期待摊费用我是分3年摊的,我是不知道筹建期结束了,买的这些装修、改造材料及五金之类的入那个科目合适
就是在筹建期的时候啊,还没有营业收入之前。所有的我都是入的,长期待摊,费用开办费吗?后面分摊我也是。二如按三年分摊的,按三年分摊的,也是计入管理费用的待摊费用里面。就主要是后面啊,营业有营业收入了,就表明筹建期已经结束了吗?但实际上还是在筹建呐。就是说边装修啊,之类什么买的材料哇?五斤,那装修用的一大堆东西,但是我就是不知道用在哪儿吗?我也不知道这个帐怎么做,就是科目入到哪个科目合适。
你结束后,就需要看你这里是用于哪里 就计入哪个科目的
就是太多七七八八的,不知道用在哪里,又杂得很,因为我是做兼职
如果金额大计入在建工程,金额小计入管理费用~办公费