主营是研发吗 是的话开始研发就不属于筹建期了 你研发的支出做研发支出

公司已经有营业收入了,就表明筹建期已经结束了,但实际还是在边筹建边生产经营的,买的材料,五金、装修用的一材料之类的等等······我又不知道这些材料用在哪里的,那这些我要计入哪 个科目比较合适呀,筹建期的开办费的是计入的“长期待摊费用-开办费”
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我钱付出去,项目还没有完成,发票就开回来了,我要怎么做账?麻烦能说详细一点?
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我是筹建期,所有的费用还没有入损益,那我这个怎么做账?
老师您好,我们公司执行的是企业会计准则,现在公司还是筹建期,那我们的费用可以在长期待摊费用-开办费里归集,然后等到筹建期结束再去摊销,可以吗?我在网上查询执行企业会计准则的是直接计入管理费用-开办费的,我不知道我那样做有没有错?
老师,你好,我有这么一个情况,我筹建期间的费用入账时入到了“长期待摊费用-开办费”,但是公司正常经营后我没有把这部分费用按三年进行摊销,我现在怎么处理合适呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我们就是主要是研发,技术服务,现在办公室还没有装修好,现在是委托外面的公司做后期实验,那我们现在筹建期就结束了吗?
是 试生产试营业开始的时候,你们的筹建期就结束了。
那我这个筹建期就只有一个月,就2021.7月的账都归集长期待摊费用-开办费了,我现在装修还没结束,老老师那我8月要怎么做账?
你好,做到长期待摊费用,如果不是自己的房屋装修金额比较大的,继续做长期待摊费用就可以,这个二级科目是装修费,不是开班费。
那其他的费用呢?我这个月是不是就不入长期待摊费用-开办费了,直接入期间费用了,前面一个月入到长期待摊费用-开办费里的,这个月要摊销了?
他的费用正常做就可以啦。办公费的二级科目办公费,福利费的二级科目福利费。
前面一个月入到长期待摊费用-开办费里的,这个月是要摊销了吗?
你好是的,这个月可以分摊。
老师我还说问您,我们这边的税务老师说,我们的筹建期是我们开出发票这个月筹建期才结束,我们现在是委托外面的公司给我们做后期实验,回来了我们是要申请无形资产,但是我们还没有开出去的发票,没有技术成果转化,这也算我的筹建期结束了吗?
不对 看筹建期定义 不是开发票
那是要怎么看?
那我们这种情况就算筹建期结束啦?
你好,试生产试营业之前都属于筹建期,这个你自己判断。
老师,我们如果还是筹建期的话,那我刚前面跟您说的,那个项目要怎么入账?
你好,做到无形资产里面的。
做到无形资产,我们还没有申请专利,申请专利要1年左右,现在是我马上要付钱,项目还没有开始做,发票就开给我们了,我要入哪个科目?
借预付账款贷银行存款
老师发票是已经开回来了
没开始研发,不需要做其他的,做这个分录就可以。