你好 那就是做固定资产和无形资产处置的分录 固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
之前做账土地一年30万租金 固定资产之前做账420万,两个公司同一个老板,这些土地,装修都是一起的,现在想把土地15万 固定资产320万转给另一个公司摊销,怎么做分录好呢
2020年2月,甲公司从其他单位购入一块使用年限为50年的土地,并在此土地上开始自行建造两栋厂房。2020年11月,甲公司预计厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁合同,将其中的一栋厂房租赁给乙公司使用。合同约定于厂房完工交付使用时开始起租,租赁期为6年,每年年末支付租金288万元。2020年12月5日,两栋厂房同事完工达到预定完工达到预定可使用状态并交付使用。该土地所有权的成本为900万元,至2020年12月5日,该土地使用权已累计计提摊销16.50万元;两栋厂房的实际造价成本均为1200万元,能够单独出售。两栋厂房分别占用土地为这块土地的一半面积。甲公司应作账务处理如下:借;固定资产–厂房投资性房地产–厂房贷:在建工程–厂房将出租厂房应分摊的土地使用权转做投资性房地产累计计摊销:借:投资性房地产–已出租土地使用权累计摊销贷:无形资产–土地使用权投资性房地产累计摊销
老师你好,我们注册新公司,一直是没有开票,一直是零申报的,但是税务局打电话说交房产税和土地使用税,一个季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在报表里填的是其他应收款10000元,货币资金10000元,老师,现在老板从自己口袋里转5万元,到公账上,交房产税和土地使用税总共2.5万元,请问老师怎么做分录,是账做的一致呢?分录怎么做呢?老师,之前一直没做账?急急
老师你好,租的厂房改建坑,放机器设备用的花了一百多万,之前会计做在在建工程,后来转固定资产,公司一直没有经营,现在公司想注销,这个账怎么调,
请问下,假如一个公司法人什么的变成另外一个老板了,税务允许重新建账,以前的账也没给新老板,那固定资产,房租折旧,土地摊销,按照怎样做呢
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
可是这边不会收到一分钱。就是直接转过去摊销。也是做这些分录。只是不做收款分录吗
那你这个实际是赠送吗?
是的。不会收钱 两个公司是一个老板的。
分录还用这些吗 还是其他处理?
那赠送的也是视同销售,只是没有收到钱,也是做固定资产和无形资产处置的分录