你好,是因为少计提了工资导致的 吗?
应付职工薪酬—职工工资余额出现负数怎么处理?
应付职工薪酬出现负数,怎么调账?
应付职工薪酬明细账上支付上月工资那笔分录余额为-40有问题吗。那如果应付职工薪酬期初余额为负数,第一笔支付上月工资应付职工薪酬也是贷方,那余额为负数正常吗?
支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬+(应付职工薪酬年初余额-应付职工薪酬期末余额)-(应付职工薪酬在建工程年初余额-应付职工薪酬在建工程年末余额)该公式中年初余额年末余额说的是一个绝对值数据对吧。
计提工资时应付职工薪酬余额为负数怎么处理是什么情况呢
老师好,像这种公司办下来一年了,也没开对公户,也不发工资,每个月工资薪金怎么报,怎么做帐
申报个税里面允许抵扣的商业保险是什么
老师业务4这里的租赁税率不应该是5%为什么会是9%
老师写试算平衡表里的银行存款科目的,本期发生额,是借方减贷方=期末余额吗?
请问老师要开建筑安装费发票,异地安装的,要填跨区域备案表,这个备案怎么申请要预缴税款吗?
老师,您好!微信转材料费修理费能做帐吗
老师你好,我们有个项目是劳务,备注是不是应该写清劳务发生地和项目名称
老师,您好,我想问下,非法人单位指的是什么单位呢?
农民工给发工资,计提个所,但是没有上社保,会不会有税务风险,不是说9月份以后社保需要强制缴纳吗?
请问老师没有申报的奖金,发给了个人,我应该怎么账务处理
不是 我也不知道什么原因
您觉得应该怎么处理呢老师
我都计提 都好多没发放的呢
你好,如果是没计提,需要补计提 我都计提 都好多没发放(既然是这样,那应付职工薪酬期末余额就不应当是负数才是的)
老师,我8月份接过来,我都计提了,好多没发放的,我看了看7月份之前就负着
你好,那就需要去检查是不是之前月份少计提了导致的