您好,请咨询相关部门
湘税社保代人缴费老人钱想微信支付,不小心按错了按了银联支付 现在确认中 怎么退出?
我在湘税社保上交医疗保险,付款按错了,本来要按微信支付的,却按银联支付了,银联支付不到了,一直保持在确认中,无法取消这次支付,这要怎么处理
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
尊敬的缴费人: 您好!经国家相关部门同意,我省2022年企业职工基本养老保险单位缴费比例继续按照14%执行,2022社保年度企业职工基本养老保险缴费基数下限继续执行2021社保年度缴费基数下限标准。从2022年9月起,企业职工基本养老保险单位缴费按照14%的比例征收;2022年1月-8月用人单位已缴纳的企业职工基本养老保险单位缴费中超出14%的部分,将在9月30日前由税务机关计算差额、分批推送社保部门退回,无需企业申请,请耐心等候。原则上费款退回至原缴费账户,缴费账户信息缺失的,税务机关将主动联系企业获取。 我们收到了这一笔钱应该怎么做账
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师4月份多做收入了,想把她调了5月份,怎么调
按年记息并于次年1月1次支付,到期偿还本金的长期借款 利息费用计入应付利息还是长期借款-应计利息?
法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,老板不愿意我把24年多做的部分工资删除更正,我也更改了24年企业汇算清缴,刚才税管打电话让改一下年报,年报和第四季度报表我改完了,因为是跨年我现在做了一笔分录借:其他应收款贷:未分配利润然后25年财务报表就变了 我怎么更正,刚从代账公司把账拿回来,无法反结账
我有一个公司,出口外贸也有内销,实际情况内销几乎没有,有很多的进行税额无法抵扣(费用发票产生的进项税额)这些进项税额是否可以做为留底退税
老师,以前年度损益调整 在所得税汇算清缴时怎么填写?
我想问一下这个税负是怎么定义啊?增值税进项要比销项多,那我多勾一点进项不就不用交税了,为什么还要按照税负来交税?
老师,去年十二月份,我们收到一张普票,是材料,对方开具内容有误。我们是一般纳税人,这张票也就全额入了成本。但是现在开票内容有误,他们可以作废吗
临时股东会需要提前十五天通知吗
最近接了一个龙湖的个体户负责人变更,龙湖的租赁合同都是电子合同,原来的租赁合同是老法人信息签订的,并且合同是还没到期的,现在要换成新法人,做变更的时候,新的租赁合同是重新签订还是直接在原来的老的电子合同上改呢?
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理