你好,不可以,只能抵1月的

老师 2019年的业务,钱已经收到了,对方目前没办法给我们开票 要等到1月2号开专票, 这个发票可以抵扣12月份的销项吗
老师 2019年的业务,钱已经收到了,对方目前没办法给我们开票 要等到1月2号开专票, 这个发票可以抵扣12月份的销项吗
老师 2019年的业务,钱已经收到了,对方目前没办法给我们开票 要等到1月2号开专票, 这个发票可以抵扣12月份的销项吗
老师12月份的收入已经到账,成本制作费用的票对方还没有开给我们,我们可不可以先确认收入,挂着预付,等2月份发票开给我们了再确认成本呢?
您好老师,我方12月份收到一份采购发票,但12月份未抵扣,现在对方在1月份开了红字销项发票给我们,同时又开了正确的发票给我们,红字发票和正确发票都是在1月份开的,那相当于对方没有给我开票对吗?那我这边相当于缺少进项是吗?
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
可以在汇算清缴的时候计入2019年的支出是吗
原则上来说应该算2020年的费用了,但工作中你要是2019暂估计提过也是可以在汇算清缴时算到2019的