你好,收你回来的款(这里收你是什么意思,是不是打字打错了?)
老师我想问一下 给对方开了发票好几年了,收你回来的款 年末要处理怎么做会计分录
老师,你好想问下我们公司给甲方开发票,借方做预收,但是实际甲方没有给我们回款开票金额这么多,差额部分要不回来了,要做坏账处理,具体要整个流程怎么做呢?
老师,您好,我想问下就是我现在挂的应收应付款,2020年没有收回来,但是2021年能收回来,这种的我年末需不需要处理呢。如果处理怎么做分录呢。
老师你好,我想请问一下,对于去年暂估入库的费用发票,现在来了,是专票,这个应该怎样处理,做会计分录呢?
老师你好!我去年12月了一张发票因对方业务取消了,冲红了,后来不用再开了,我的会计分录把原来开的发票做了经字,增值税这块的会计分录要怎么处理呢
谢谢老师,如果计提5515,要更正申报个税中报还要补税,我转营业外支出吧,谢谢
我之前在会计学堂购买的是终身学习的,为什么有些课程学不了了,我现在需要农作物种植方面的账务处理的学习,能给一些资料吗
老师你好,我家里买了一辆大卡车,我拉运货物以后,要在税务局给承运单位开票,我个人要交什么税款
按专票的开票额和固定毛利率,如何计算销售成本?
老师,缴纳的房产税跟城市土地使用税计入那个会计科目
银行借出给员工的款 可以用库存现金还回来吗? 8000和4000的金额
老师,餐饮公司预付款报表怎么申报的
增值税不计入应纳税所得额那增值税进项税额的加计抵减要不要调增应纳税所得额?
公司参加羽毛球赛费用,球拍衣等3 000元,如何做账
比如每用计提发放5500,有15元个税公司交不从工资扣的那个分录对不
打错字了老师 是收不回来的款
你好,收不回来的款就需要按坏账处理的 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应收账款
挂其他应收款好几年话 也这么做嘛?
你好,如果确定无法收回,也是按坏账处理的 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;其他应收款
老师,再咨询一个问题,有一个没有发票做的会计分录 借 主营业务成本 贷 现金,到现在也没来发票的话,年末应该怎么处理呢?
你好,可以现在做不做调整,汇算清缴做纳税调增应纳税所得额处理就是了
老师,如果现在要做处理呢
你好,如果实际情况是业务发生了,只是没有取得发票,分录没有错误,只是汇算清缴需要调增处理的
老师还有问题咨询你,发票比实际要付款的多时,怎么做会计分录,款还未付,
你好,借;原材料等科目,贷;银行存款等科目,应付账款(没有支付部分)