你好,印花税是按28200来申报的
老师你好,购销合同金额是28200 主营业务收入是28200/1.03=27378.64 我按哪个数字来交印花税亚
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
老师,您好,我想问一下我们公司缴纳印花税的计税依据,一个是按所签订的购销合同不含税金额,二是按主营业务收入的金额,这两者有的会有重复,比如我本月签订的合同,也在本月完成销售并确认收入。这个合同金额和我的收入金额都会计算印花税,这是不是就是重复了?
老师,你好请问最新政策的印花税是按照合同金额还是主营业务收入?
老师,我们单位是差额事业单位,有营业收入,我们收服务费,是不是按收入交购销合同的印花税呀
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师 我再问下 我的利润表数据营业收入跟这个免税销售额本年累计数差了0.03 需要调成一致的吗
你好,申报表的收入与账面收入应当做到一致才是的
收入是一致的 但是在填写免税销售额时差了0.03
你好,收入是一致的,那税额应当也是一致的才是的 你是指哪个数据与哪个数据差了0.03呢,能具体提供你一下数据吗?
第四季度收入56400元
我把免税销售额调成和收入一致后 销售额加上税 又比56400 多了一分钱了
你好,你可以稍微多申报一些收入,避免因为四舍五入的原因导致收入,税额与总的金额有1分钱的差异
因为表格里面的税是按56400/1.03*0.03=1642.72算的 而我的税是按56400-54757.29=1642.71 这这个税实际对应的就是利润表里面的营业外收入
你好,我明白你说的意思 就是总的56400,收入54757.29,税额1642.72,合计相差了0.01 你可以稍微多申报一些收入,避免因为四舍五入的原因导致收入,税额与总的金额有1分钱的差异
多报一分钱的收入 到时可以写个一分钱的现金收据调帐是吗
你好,你可以多报几元钱,几十元,而不是多报1分
老师 这个免税的只能这样差一分
因为国税的系统的算法就是直接54757.29*0.03=1642.72
你好,那就需要对你账面的税额做调整,使得账面收入,税额与申报表数据完全一致才是的