你好,最好按照申报个税的工资总额申报工会经费,是工资总额的2%。
老师,工会经费是怎么算的啊?我一直以为是有其他业务收入的时候才缴纳工会经费呢,我们公司一直是零申报
老师,我们税费种核定有工会经费这一项,我想问一下这工会经费申报的时候是按什么为缴费基数呢?
老师,我的工资总额是21000元,申报工会经费的时候是填写的时候是填21000*2%=420元的这个数,还是直接填21000元,还有为什么其他人给我说说拿21000*60%=12600元,再填写申报表里,最后出来的数就是需要缴纳252块钱的工会经费
请问老师没有缴纳公会经费会怎么样,我们公司有成立公会,可是一直0申报
有木有老师懂的,以为是代理记账做的一直工会经费都是0申报,后来我也跟着零申报.怎么办怎么办
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
老师,那我们公司一直没有缴过怎么办啊?
你好,你可以从本季度开始缴纳。