你好,在建工程如果完工了应当是结转到固定资产才是的 没有把在建工程转为主营业务收入做法的

年底了,是不是要把在建工程结转为主营业务收入了?
老师,您好。我们是农业产业,十二月有收入了,但是工程物资、原材料等还没入在建工程,现在年底要结转我该怎么结转?主营业务成本怎么做,没有具体分进大棚
老师,我是建筑行业,11月我买了材料,确认工程成本,但是没有收入,那我这个月需要把工程成本结转到主营业务成本里面吗? 一般是什么时候结转主营业务成本?
老师,我们是建筑劳务公司 为啥工程结算收入还要结转到主营业务收入,这步是不是重复了,最后用工程结算收入直接转到本年利润不可以吗
主营业务收入月底结转不是转入借:主营业务收入,贷:本年利润吗?月底结转成本是拿用主营业务收入金额结转吗?这个结转成本是不是库存商品。
老师就刚才的问题,我做账的发票都红冲可以吗,因为不会解决老板,讲不通。懂孝彬老师
电信服务的移机费用、调试费用可以计入管理费用-通讯服务费吗?还是办公费?
老师,正常开出的发票不用打印装账簿吧
刚看视频有个疑问,课程中老师提到首笔首单退税必须是全额收汇才行,我的问题是一般纳税人走9810报关单的金额到底是填回款还是预估销售额(填预估销售额回款做不到全额收汇,填回款推送给税局的金额与报关单就不一致那就不能全免增值税)做亚马逊的,这种情况怎么解决 ,
电子税务局怎么查询往期申报的报表
商业承兑汇票出票日是2025.11.7,到期日是2026.5.6,贴现日是2025.11.13,票面金额是2901367.56,利率是0.89%,贴息金额是12695.9,贴现息怎么计算
固定资产原值 -累计折旧=净值,就是账面价值 吗
商业承兑汇票出票日是2025.11.12,到期日是2026.5.11,贴现日是2025.11.13,票面金额是5200116.74,利率是0.87%,贴息金额是22494.84,贴现息怎么计算
老师您好,我公司有无人机执照培训等业务,学员培训我们公司给提供食宿,这部分住宿费和餐费是都归集到培训费用里可以吗,还是?具体应该怎么处理
老师,您好,请问下我们发货单原件签收联掉了,但是有扫描件,这个扫描件是有同等效力吗?
可是我们是建筑类的,没有固定资产呀?
你好,是建筑类对外提供建筑施工服务吗?那发生的相关支出应当计入工程施工科目核算,而不是在建工程啊
这边公司把预付账款都转到了在建工程,我也跟着这样做了,就是不知道到年底了要怎么进行结转了
你好,你单位到底是对外提供建筑施工服务呢?还是接受其他企业给你单位建造固定资产呢?
应该是对外提供建筑施工服务
你好,应该是对外提供建筑施工服务,那之前发生支出应当计入工程施工——合同成本核算,而不是计入在建工程的
那现在要怎么处理呢?
你好,这样做调整分录,借;工程施工——合同成本,贷;在建工程
那到时候要怎么结转呢?
你好,取得收入结转到成本 借;主营业务成本,贷;工程施工——合同成本