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我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?

2020-01-05 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-05 15:48

如果说你这一块儿只是项目的账务单独出来处理,那么你就是直接根据你应该确认的收入计入应收应该支付的计入应付,不用设置银行存款账户,因为你本身就没有这个开立账户。

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如果说你这一块儿只是项目的账务单独出来处理,那么你就是直接根据你应该确认的收入计入应收应该支付的计入应付,不用设置银行存款账户,因为你本身就没有这个开立账户。
2020-01-05
你好,盘点下有的余额做期初就可以 金额大的可以做固定资产的 剩余的蔬菜肉蛋可以做存货
2020-01-02
你首先盘点,把你的现在有的金额作为期初余额建帐处理,
2020-01-02
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2021-06-25
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2021-09-02
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