2019年的业务招待费调整40%是指什么的,
老师,2019年的业务招待费调整40%,要做会计分录吗?
业务招待费造成的调整,会计分录怎么写
小企业会计准则,年度汇算招待费等纳税调增,账上需要做分录调整嘛
老师好,2022年度给员工报销的1万业务招待费,要做在2024年成本转出,会计分录怎么调整?
你好,老师。 业务招待费,年底账务调整分录怎么做?
老师,老板付出去两笔钱,问可以开在一张发票上嘛
司机和装卸工出去送货的误餐补助需要发票报销吗?还是直接并入工资?
老师我们单位有两张进项发票失联了,税务局要求做进项税转出,已经申报缴税了,账务怎么处理?
老师早上好,请问委外的产成品成本回到我司仓库就是存货了是吗,比如7月入库委外品,成本原材料加加工费就是200万,就是说我委外存货有200万是这意思吗?媳妇200万等于委外成本核算表的200万
老师,请问客户来公司视察,产生的住宿费用等,我司可以报销到客户的卡号吗?打款备注“报销”可以吗
#提问:老师企业登记网络平台选项“民宿”一栏,怎么没有内容呢?空白的。
提取盈余公积用的是个别报表调整前的净利润吗
老师,老板想知道该缺多少成本票,这个在哪里可以查到?
老师,经济法中人大和常委分不清,什么时候找人大,什么时间找人大常委会。老师您有总结的吗
@朴老师,你好,咨询的
业务招待费允许税前扣除60%或者收入的千分之五!现在我们没有超千分之五,所以是有60%可以税前扣除,意思就是有40%要调增交所得税
你好,是的,是这样的,
所以老师,调增的这40%部分怎么做账务处理
你好,这个不需做账,只是在所得税汇算是调增缴税
调增缴税后的会计分录: 借:利润分配–未分配利润 贷:应交税金–应缴所得税,就是在汇算清缴缴了所得税后的会计分录是这么做的吗?
你好,不用这样处理,这个加到应纳税所得额上,