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你好,老师。 业务招待费,年底账务调整分录怎么做?

2025-06-17 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 15:52

那个不需要做调整分录哈,只是算税需要做纳税调整

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快账用户5707 追问 2025-06-17 15:59

老师。目前我司业务招待费有1万元 目前是亏损状况。 老师你的意思是,在不涉及缴纳企业所得税的前提?不需要纳税调整还是?? 还是说我年底的时候,需要根据招待费60%或则销售额0.5%来做个 借:管理费用 -6000 贷:利润分配-未分配利润分录 -6000 有劳老师解答。

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齐红老师 解答 2025-06-17 16:00

不需要做纳税调整的,只是再申报表笔做纳税调增

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快账用户5707 追问 2025-06-17 16:01

只是在税务申报中体现咯? 与我司账务处理是无关的意思嘛?

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齐红老师 解答 2025-06-17 16:02

是的,就是你说的那样子的

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那个不需要做调整分录哈,只是算税需要做纳税调整
2025-06-17
您好,您具体是什么情况调整? 您好,您具体是什么情况调整的?
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你好,纳税调整的话,是不需要做账。
2021-12-29
您好,您是想调整到其他费用吗,区分里面不是招待费的税,可能是会议费,员工聚餐的福利费
2024-01-01
2019年的业务招待费调整40%是指什么的,
2020-01-06
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