你好,是的,需要缴纳印花税,计提销项税额

老师 我们公司是生产纯净煤的 以前年度的一笔其他应付款,做了纳税调整,分录是这样的:借:其他应付款-----财政补贴 贷:以前度损益调整 贷:应交税金---应交增值税 ----销项税 专管员说这个财政补贴相当于我们的无票销售 这是不是也要交印花税呢?
以前年度的一笔其他应付款,做了纳税调整,分录是这样的 借:其他应付款----财政补贴 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金-----增值税 这个分录是这样写,我在网上申报时,把这笔数填写在增值税无票销售栏内,增加收入,产生销项税?那这笔收入是不是也要交印花税?
公司是生产洁净煤的 以前年度的一笔其他应付款,做了纳税调整,分录是这样的 借:其他应付款----财政补贴 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金-----增值税 这个分录是这样写,我在网上申报时,把这笔数填写在增值税无票销售栏内,增加收入,产生销项税?那这笔收入是不是也要交印花税?
公司是生产洁净煤的 以前年度的一笔其他应付款,做了纳税调整,分录是这样的 借:其他应付款----财政补贴 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金-----增值税 这个分录是这样写,我在网上申报时,把这笔数填写在增值税无票销售栏内,增加收入,产生销项税?那这笔收入是不是也要交印花税?
老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对?这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目??还是??
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
谢谢老师 那 印花税:我就用销售收入直接乘以0.0003 这样计算可以吗?
可以的,而且就是这样就计算的