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公司是生产洁净煤的 以前年度的一笔其他应付款,做了纳税调整,分录是这样的 借:其他应付款----财政补贴 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金-----增值税 这个分录是这样写,我在网上申报时,把这笔数填写在增值税无票销售栏内,增加收入,产生销项税?那这笔收入是不是也要交印花税?

2020-01-07 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-07 16:46

你好,是的,需要缴纳印花税,计提销项税额

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快账用户3607 追问 2020-01-07 16:49

谢谢老师 那 印花税:我就用销售收入直接乘以0.0003 这样计算可以吗?

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齐红老师 解答 2020-01-07 16:50

可以的,而且就是这样就计算的

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