你好,本期发金额应该填写十月到12月的累计发生额。如果你是这样填写的那就没有问题。

老师 这是从系统里导出的季报数据 这是我填的利润表 老师帮忙看一下 这里填写的对吗
老师 这是从系统里导出的季报数据 这是我填的利润表 老师帮忙看一下 这里填写的对吗 麻烦了
老师,我想请问这个季度一般纳税人申报时,资产负债表利润表是10-12月的数据吗,是在用友里导出这三个月的数据在填吗?
老师可以帮忙看下吗,我这两个季度的数字填错了,到底是哪里出的问题,为什么未分配利润差这么多
老师,季度申报的利润表里,本月数是填这个月的数据吗?
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
老师 这里 本年利润的本期发生数跟利润表的本期数中涉及转入本年利润的数 对的起来吗
你好!你们不是根据科目余额表填写的吗?
每个月末时,我的本年利润结转,我都是用系统自动结转 我都是点这个月末结转,系统自动结转,然后自动生成凭证
你好!那应该是相符的
谢谢老师 本年利润的本期发生数,是 贷方减去借方的数额等于利润表本期数净利润数额吧
老师 我主管说 这里 本年利润的本期发生数跟你利润表的本期数中涉及转入本年利润的数对不起来 老师能麻烦你再看一下表格 是不是我填错了
你好,你们有做本年利润转未分配利润吗?除了12月之外,