你好,本年利润在第2,3季度变化大吗

老师您看一下为什么我这个结转的主营业务成本是冲红了呢,我的分录没有做错啊,请问是哪里有问题。可以帮忙指出来吗
老师,还是那么一个问题,资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额,看了以前年度损益,对了科目余额表里损益类都是对的,哪里错了,第一季度勾稽关系是对的,第二、三季度报表差一样金额,
老师可以帮忙看下吗,我这两个季度的数字填错了,到底是哪里出的问题,为什么未分配利润差这么多
老师,7月用了以前年度损益调整科目也结转到了未分配利润里,大概金额是二十多万,但现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,资产负债表期初未分配利润+利润表期末净利润=资产负债表期末未分配利润,这个勾稽关系对不上,差了两百多万。我这边有可能是哪里弄错了呢?我已经看了好多次了没检查出哪里出错了,请老师指教
余额表 利润分配-未分配利润 期初余额贷方 148707.28 资产负债表 未分配利润年初余额154096.04。这两表数据不一致,是不是去年年底结转的时候没有带过来数据呢。我也不知道哪里出了问题,老师可以指导我一下吗。我看这两数的差正是去年前任会计以前年度损益调整的数
采购的监控设备合同和法律顾问合同需要交印花税吗?
9810报关有海运费 港杂费 报关费 那9610报关有哪些费用
咨询下:住宿服务类发票,如果想费用入账报销,最低需要员工提供哪些附件?
老师你好,请问去年有未开票收入申报了增值税,今年补开了发票,申报增值税时,减去了这部分增值税,因此税务比对说与开票系统数据不一致,怎么办呢
帮离职人员补交的社保产生的滞纳金计入什么会计科目
老师,您好,单位作训场地买的沙子平整,是在维修费下面列支合适?还是专用材料合适?
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老师您好:公司域名有验资报告后就可以入账开始摊销么?
社保当月缴纳了当月单位承担部分。 怎么入账新入职员工只缴纳了社保
报表上的未分配利润等于是未利润分配的期初数,加上本年利润余额