你好,截图像你,增值税主表。

我12月申报表上的本年应交税款额是20712.38, 这个数字是我两个绿色条组成的, 老师,帮我看一下,我是不是哪错了?
老师我们是非盈利组织会计报表,12月的时候我看本年数净资产变动额是正数,我们是不是要交税??这个应该是1月季报的时候交把??我今天报年报又显示补税?怎么回事了
老师,我的现金流量表第56行数字不对,但是我不知道是哪里错了,帮我修改一下,这个是贷款用的报表,瞎编的数字,所以搞不清楚了
老师我想问一下利润表本期金额和上期金额是对是错,因为25年利润表它自己生成的,我看了一下,查一下那个之前交过的季报,我查一下子,然后看的是数据,是他是24年10月1号到24年12月31号,这个时间段报的这个数利润表季报本期金额和本年25年报那个季报利润表,上期金额他俩是一致的,这个这样对吗?
老师我想问一下利润表本期金额和上期金额是对是错,因为25年利润表它自己生成的,我看了一下,查一下那个之前交过的季报,我查一下子,然后看的是数据,是他是24年10月1号到24年12月31号,这个时间段报的这个数利润表季报本期金额和本年25年报那个季报利润表,上期金额他俩是一致的,这个这样对吗?
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的